|
|
|
| Исполнение бюджета>> |
Бюджет Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2005 год
| Наименование расхода |
Сумма
на год |
| 1 |
2 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
3 141 657,4 |
| |
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ |
5 000,0 |
| Другие
общегосударственные вопросы |
5 000,0 |
| Непрограммные
инвестиции в основные фонды |
5 000,0 |
| Строительство
объектов общегражданского назначения |
|
| Поступление
нефинансовых активов |
5 000,0 |
| Увеличение
стоимости основных средств |
5 000,0 |
| ИТОГО
РАСХОДОВ |
5 000,0 |
| |
|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА |
2 815 552,8 |
| Общеэкономические
вопросы |
2 788 231,2 |
| Руководство
и управление в сфере установленных функций |
2 788 231,2 |
| Центральный
аппарат |
|
| Расходы |
226 488,7 |
| Оплата
труда и начислений на оплату труда |
92 698,0 |
| Заработная
плата |
71 559,3 |
| Прочие
выплаты |
2 390,2 |
| Начисления
на оплату труда |
18 748,5 |
| Приобретение
услуг |
130 447,0 |
| Услуги
связи |
5 890,0 |
| Транспортные
услуги |
13 622,7 |
| Коммунальные
услуги |
3 469,2 |
| Услуги
по содержанию имущества |
61 610,0 |
| Прочие
услуги |
45 855,1 |
| Социальное
обеспечение |
835,0 |
| Пособие
по социальной помощи населению |
835,0 |
| Прочие
расходы |
2 508,7 |
| Поступление
нефинансовых активов |
37 742,5 |
| Увеличение
стоимости основных средств |
33 742,5 |
| Увеличение
стоимости материальных запасов |
4 000,0 |
| ИТОГО
РАСХОДОВ |
264 231,2 |
| |
|
| Территориальные
органы |
|
| Расходы |
2 360 133,3 |
| Оплата
труда и начисления на оплату труда |
1 852 271,0 |
| Заработная
плата |
1 448 704,7 |
| Прочие
выплаты |
29 714,5 |
| Начисление
на оплату труда |
373 851,8 |
| Приобретение
услуг |
478 133,6 |
| Услуги
связи |
56 510,8 |
| Транспортные
услуги |
43 676,3 |
| Коммунальные
услуги |
44 470,6 |
| Арендная
плата за пользование имуществом |
70 295,1 |
| Услуги
по содержанию имущества |
112 585,1 |
| Прочие
услуги |
150 595,7 |
| Социальное
обеспечение |
1 932,8 |
| Пособия
по социальной помощи населению |
1 932,8 |
| Прочие
расходы |
27 795,9 |
| Поступление
нефинансовых активов |
163 866,7 |
| Увеличение
стоимости основных средств |
70 679,6 |
| Увеличние
стоимости материальных запасов |
93 187,1 |
| ИТОГО
РАСХОДОВ |
2 524 000,0 |
| |
|
| Прикладные
научные исследования в области национальной экономики |
27 321,6 |
| Прикладные
научные исследования и разработки |
21 574,6 |
| Выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам |
|
| Расходы |
569,0 |
| Приобретение
услуг |
569,0 |
| Прочие
услуги |
569,0 |
| ИТОГО
РАСХОДОВ |
569,0 |
| |
|
| Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений |
|
| Расходы |
21 005,6 |
| Оплата
труда и начисления на оплату труда |
18 998,6 |
| Заработная
плата |
15 052,2 |
| Начисления
на оплату труда |
3 946,4 |
| Приобретение
услуг |
1 915,0 |
| Арендная
плата за пользование имуществом |
225,0 |
| Прочие
услуги |
1 690,0 |
| Прочие
расходы |
92,0 |
| ИТОГО
РАСХОДОВ |
21 005,6 |
| Федеральные
целевые программы |
5 747,0 |
| Федеральная
целевая программа "Ядерная и радиационная безопасность России" на
2000-2006 годы |
5 747,0 |
| Подпрограмма "Разработка
федеральных норм и правил по ядерной безопасности и радиационной безопасности
(технические аспекты)" |
3 847,0 |
| Выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам |
3 847,0 |
| Расходы |
| Приобретение
услуг |
3 847,0 |
| Прочие
услуги |
3 847,0 |
| ИТОГО
РАСХОДОВ |
3 847,0 |
| |
|
| Подпрограмма "Разработка
федеральных норм и правил по радиационной безопасности (санитарно-гигиенические
аспекты)" |
1 900,0 |
| Выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам |
|
| Расходы |
1 900,0 |
| Приобретение
услуг |
1 900,0 |
| Прочие
услуги |
1 900,0 |
| ИТОГО
РАСХОДОВ |
1 900,0 |
| |
|
| ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
127 595,8 |
| Охрана
растительных и животных видов и среды их обитания |
123 335,0 |
| Природоохранные
учреждения |
123 335,0 |
| Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений |
|
| Расходы |
122 094,4 |
| Оплата
труда и начисления на оплату труда |
96 843,6 |
| Заработная
плата |
76 044,3 |
| Прочие
выплаты |
875,8 |
| Начисления
на оплату труда |
19 923,5 |
| Приобретение
услуг |
24 699,8 |
| Услуги
связи |
830,0 |
| Транспортные
услуги |
160,0 |
| Коммунальные
услуги |
10 674,6 |
| Арендная
плата за пользование имуществом |
9 633,1 |
| Услуги
по содержанию имущества |
1 675,4 |
| Прочие
услуги |
1 726,7 |
| Прочие
расходы |
551,0 |
| Поступление
нефинансовых активов |
1 240,6 |
| Увеличение
стоимости основных средств |
400,0 |
| Увеличние
стоимости материальных запасов |
840,6 |
| ИТОГО
РАСХОДОВ |
123 335,0 |
| |
|
| Прикладные
научные исследования в области охраны окружающей среды |
4 260,8 |
| Прикладные
научные исследования и разработки |
4 260,8 |
| Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений |
|
| Расходы |
4 260,8 |
| Оплата
труда и начисления на оплату труда |
4 260,8 |
| Заработная
плата |
3 376,2 |
| Начисления
на оплату труда |
884,6 |
| ИТОГО
РАСХОДОВ |
4 260,8 |
| |
|
| ОБРАЗОВАНИЕ |
8 056,8 |
| Переподготовкаи
повышение квалификации |
8 056,8 |
| Институты
повышения квалификации |
8 056,8 |
| Переподготовкаи
повышение квалификации кадров |
|
| Расходы |
8 056,8 |
| Приобретение
услуг |
8 056,8 |
| Прочие
услуги |
8 056,8 |
| ИТОГО
РАСХОДОВ |
8 056,8 |
| |
|
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ |
185 452,0 |
| Другие
межбюджетные трасферты |
185 452,0 |
| Федеральные
целевые программы |
25 312,0 |
| Федеральная
целевая программа "Экология и прородные ресурсы России (2002-2010 годы)" |
25 312,0 |
| Подпрограмма "Охрана
озера Байкал и Байкальской природной территории" |
25 312,0 |
| Строительство
объектов для нужд отрасли |
|
| Расходы |
25 312,0 |
| Безвозмездные
и безвозвратные перечисления бюджетам |
25 312,0 |
| Перечисление
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
25 312,0 |
| ИТОГО
РАСХОДОВ |
25 312,0 |
| |
|
| Непрограммные
инвестиции в основные фонды |
160 140,0 |
| Строительство
объектов общегражданского назначения |
|
| Расходы |
160 140,0 |
| Безвозмездное
и безвозвратное перечисление бюджетам |
160 140,0 |
| Перечисление
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
160 140,0 |
| ИТОГО
РАСХОДОВ |
160 140,0 |
|
|